为持续贯彻落实中央八项规定精神,严格业务支出管理,进一步强化制度执行,近期,金信公司纪委对机关各部门和基层各项目部 (除新疆分公司、巴里坤项目部)的“三公经费”支出情况进行了专项检查。
本次检查主要采取查阅财务凭证及个别了解情况的方式进行,检查了各单位2021年1-10月的“三公经费”支出情况,具体包括:公务接待经费、差旅费、业务报销、津补贴等内容。重点涉及经费开支是否遵从公司“三公经费”管理的相关制度;是否履行报批手续;账表、账据是否相符;是否存在违规发放津补贴等情况。在为期20天的专项检查中,共发现各类问题5处,均已督促相关单位进行了整改。
通过此次专项检查,进一步规范了各单位“三公经费”管理,促进厉行节约各项措施的落实,合理压缩运行经费支出,同时,强化了各单位依规报销业务支出费用和厉行勤俭节约的意识。